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财务审计部岗位职责
更新时间:2023-09-19 13:45:03
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财务审计部岗位职责15篇[实用]

  在现实社会中,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编为大家整理的财务审计部岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务审计部岗位职责1

  1、应收、应付账款的管理及对外核算。

  2、各类票据的购买、领用、保管,对外开具的`发票及时跟进回款状况。

  3、负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。

  4、根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。

  5、销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。

  6、协助上级主管做好成本及费用核算。

  7、与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。

  8、负责财务档案、合同归档和保管。

财务审计部岗位职责2

  ①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;

②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果

  ④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;

⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;

  ⑥协助相关人员涉及企业的'投融资财务管理工作,降低投融资风险;

  ⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;

  ⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;

  ⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

财务审计部岗位职责3

  1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。

  2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。

  3、对日常采购、费用的`抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。

  4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。

  5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。

  6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。

财务审计部岗位职责4

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的`建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

财务审计部岗位职责5

  1、完成公司研发团队费用的.各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率

  2、完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况

  3、完成集团库存相关报表,关注库存各项变动

  4、协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI

  5、根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率

财务审计部岗位职责6

  1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的.经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

  2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

财务审计部岗位职责7

  1、负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。

  2、负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集

  3、认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。

  4、每月做好存货的'盘存工作。

  5、熟悉操作财务软件及办公软件。

  6、完成领导安排的其他文职工作

财务审计部岗位职责8

  1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;

3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的`执行情况进行监督检查;

  6、完成领导安排的其他工作。

财务审计部岗位职责9

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的'实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

8、及时完成部门经理交办的其他工作。

财务审计部岗位职责10

  1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。

  2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。

  3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。

  4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。

5.负责做好财务分析,并提出分析报告。

  6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的`合法权益。

  7.负责银行负债的管理工作。

  8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。

9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

10.完成领导交办的其他工作。

财务审计部岗位职责11

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  8、对所属公司的经济效益和领导干部的`经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

10、完成领导交办的其他工作

财务审计部岗位职责12

  1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

  2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

  3、对集团公司开发的`新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

  4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

  5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

  6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

  7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

财务审计部岗位职责13

  1、财务节点线上合同的审批;

  2、协助处理集团专项项目;

  3、梳理集团各项业务;

  4、收集、整理集团各项财务数据;

  5、协助集团年度审计工作;

  6、集团内单体报表审计的`跟踪处理;

  7、领导安排的其它事宜。

财务审计部岗位职责14

  1、根据审计方案独立实施审计项目;

  2、组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;

  3、财务收支的有效性、财务核算的'合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;

  4、放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据;

  5、定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;

  6 、撰写审计报告。

财务审计部岗位职责15

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的'健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。

  8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  11、完成领导交办的其他工作。

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